Поставьте на путь истинный )<br>Доходы уменьшенные на расходы<br>Продали товар (реализация 90сч) 08.01, оплата от покупателя (банковская выписка) 11.01<br>Расход (продажа товара) в книгу попал от 08.01, доход (поступление ден. средств) - 11.01.<br>Бухгалтер утверждает, что зачет расхода должен произойти по факту оплаты, т.е. 11.01.<br>перерыл ИТС-ы - действительно: "для того чтоб товар попал в расходы, необходимо выполнение 4-х условий: товар куплен у поставщика, оплачен, реализован покупателю, оплачен покупателем. В книгу расход регистрируется по последнему документу - оплате от покупателя"<br>Смотрю в конфигурации - никакого намёка на это - тупо ставится по факту расхода, и все тут.<br>Так как правильно-то?<br>Или я чего-то не понимаю?