возврат предоплаты покупателю - проводки в 1С

Новая тема
Добрый День!<br>Подскажите пожалуйста:<br><br>В первом месяце была получена предоплата от контрагента, был выписан счет-фактура на аванс.<br>В следующем месяце, контрагент отказался от предоплаченной услуги и  предоплата была ему возвращена .<br><br>Какие действия нужно сделать в 1С 7.7, чтобы счет-фактура на аванс, в случае возврата аванса, попал в книгу покупок?<br><br>Огромное спасибо за помощь!<br>
> Добрый День!<br>> Подскажите пожалуйста:<br>> <br>> В первом месяце была получена предоплата от контрагента, был выписан счет-фактура на аванс.<br>> В следующем месяце, контрагент отказался от предоплаченной услуги и  предоплата была ему возвращена .<br>> <br>> Какие действия нужно сделать в 1С 7.7, чтобы счет-фактура на аванс, в случае возврата аванса, попал в книгу покупок?<br>> <br>> Огромное спасибо за помощь!<br>> <br><br>Все предельно просто. <br>1. В выписке проводка Д62.2 К51<br>2. В журнале счет-фактуры полученные сделать запись в книге покупок на основании соответствующей счет-фактуры.<br>3. Главное при автозаполнении декларации по НДС не забыть, что вычет автоматически заносится в другую графу. Следовательно где нужно - отнять, где нужно - добавить и будет Вам счастье. <br>
>  В журнале счет-фактуры полученные сделать запись в книге покупок на основании соответствующей счет-фактуры.<br>На каком основании? У Вас была реализация?<br>
Знаете есть еще такое простое основание. Называется "Возврат аванса, предоплаты Покупателю". Под это основание есть даже графа в декларации по НДС в разделе вычеты. Правда вся соль в том, что при автозаполнении декларации в Типовой конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерии (как в восьмерке не знаю - не проверял) эта сумма заносится не в ту графу и приходится вычитать и добавлять руками, что на лющую сумму вычетов совершенно не влияет. С уважением.
В том-то и дело, что надо "сторно", вот тогда и попадёт куда надо.<br>
Проводка по док-ту "Сторно" конечно проводится, но она не отражается ни в книге покупок, ни в книге продаж. Поэтому я поступаю, так:при поступлении аванса формирую счет-фактуру на аванс. При возврате аванса по выписке на основании данной счет-фактуры формирую запись в книге покупок. гр. 4 стр.320 Декларации по НДС Стандартного комплекта отчетных форм в вер.7.7 куда нужно определить сумму НДС при возврате аванса заполняется только руками (автозаполнение для этой строки не предусмотрено). И указанная сумма попадает в гр.4 стр.300. Имея на руках справку расчет мы можем, однако занести сумму НДС в гр.4 стр.320 и вычесть сумму из гр.4 стр.300. Общий итог при этом не изменяется. Пример дан для декларации обр.2007 г. Аналогично для декларации обр.2008 г.. Возможно в вер.8 делают не так, но для вер.7.7 данный алгоритм неоднократно проверен на предмет соответствия действующему законодательству, легальности, воспроизводимости и правильности результатов.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход