Закрытие месяца.Нарушена последовательность регламентных операций.
28.05.2012
11:25
#1
Здраствуйте!Коллеги,не могу справиться с закрытием месяца в 1С8.2.Закрывая очередной месяц,требует перепроводить все предыдущие.Изменений в них не было.Перепроводить трудоемко,амортизацию по сч.20 закрываю каждый месяц вручную вводя коэффициенты.Как справится с этим закрытием?Ужас какой-то.
28.05.2012
11:42
#2
Пригласить специалиста, который нормально настроит учет, чтобы вручную ничего не закрывать.
30.05.2012
16:49
#3
"Все намного проще: ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА — установить нужный месяц — КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (выделен красным с восклиц.знаком) нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!"
30.05.2012
16:52
#4
"> нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!<br>И получить свой законный геморрой на голову."
30.05.2012
19:01
#5
"Достаточно войти в документ прошлого периода и закрыть его, ЗАКРЫТИЕ затребует перепровести все, начиная с этого документа. Если вы считаете что необходимо перепровести, то и …, а если вы уверены, что ваши действия не внесли существенных изменений, то и нет смысла перепроводить все операции. Достаточно изменить контрольную дату. Не говорите - геморрой, объясните конкретно какие последствия моих действий. Может быть я чего не знаю? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.<br>Другое дело, вручную закрывать амортизацию - ужас. Может не отлажена программа. А может так надо бухгалтеру, ему виднее."
30.05.2012
21:41
#6
Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.Точно знаю,что ничего не менялось в прошлых периодах,всем пользователям своевременно закрываю доступ,а почему требует каждый раз перезакрывать прошлые периоды,пардон,никак не пойму,даже после изменения контрольной даты.
30.05.2012
21:51
#7
> Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.<br>А отнести аммортизацию на 25 счет, чтобы потом все закрылось автоматически не судьба?
31.05.2012
10:53
#8
Зачем Вам при закрытии амортизации номенклатура? Знать долю амортизации на каждый «пучок петрушки»? Думаю проще закрывать амортизацию по номенклатурным группам, т.е. по видам деятельности Вашего предприятия. Попробуйте: ПРЕДПРИЯТИЕ — ТОВАРЫ (материалы, услуги, продукция) —НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ — завести виды деятельности (например, торговля, производство, прочая реализация…, как Вам удобно). <br>Далее: ОС — СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ — создать — Субконто 1 – это Ваша номенклатурная группа, субконто 2 – статья затрат, укажите счет расходов, подразделение где наход.ОС.<br>При принятии к учету ОС в параметрах начисления амортизации — выбрать способы отражения расходов… И не заморачиваться каждый месяц.<br>Может в Вашем производстве свои особенности, требующие собирать расходы по каждой номенклатурной единице…?
Читают тему
(гостей: 1)