Всем привет! Имеется Бухгалтерия предприятия 2.0.65.33. 04.05.16 от иностранного поставщика был оприходован товар и тем же числом оформлен ГТД по импорту, где указана ставка НДС 18%. 19.05.16 была отгрузка по ставке 0% покупателю из Белоруссии. Нулевая ставка не подтверждена. Бухгалтером выполняется регламентная операция по восстановлению НДС. В документ не попадают ранее оформленные ГТД по импорту. Сама реализация под НДС 0% не делает проводок Д19-К68, как это делается в бухгалтерии ред. 3.0. Мы также опирались на статью https://buh.ru/articles/documents/14220/ Подскажите, что не так мы делаем в нашей схеме.
Дмитрий, в документе реализаци в табличной части, необходимо поставить в колонке "Событие" не подтверждена НДС 0%, только в этом случае будет сформирована проводка 19-68, и тогда в программе будет информация для восстановления НДС, а Вы видимо поставили "подтверждена НДС 0%" и проводка не сформировалась, отсюда у Вас и не получается все выполнить как положено.
ITSKonsultant, спасибо за ответ. Вы наверно имели в виду столбец "Событие" не в реализации, а в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" - проставил "Не подтверждена", но проводки все равно не те (Д68.22-К68.02), Д91.02-К68.2.
Дмитрий, опишите все движение, не видно, что не правильно д68.22 к 68.02, д.68.22 - где движение, отмените проведение и попробуйте перепровести полностью с начала.
Проделываю эксперимент: 1. Создал чистую базу БП 2.0.65.33 редакция КОРП. Создал организацию и обособленное подразделение на эту организацию, в учетной политике поставил галку "Ведется раздельный учет входящего НДС". 2. Завел 1 товар, его же оприходовал в валюте евро от иностранного поставщика, галка учитывать НДС не проставлена (т.к. иностранный поставщик), сформировал ГТД по импорту, который в свою очередь сформировал проводку по НДС Д19.05-К60.01. 3. Далее сформировал записи книги покупок, вижу проводку по НДС Д68.02-К19.05 4. Далее сформировал отгрузку части товаров белорусскому покупателю по ставке 0%, в договоре стоит галка "Реализация на экспорт". Проводок по НДС нет. При проведении вывалилось сообщение, что "Для целей учета НДС не списано такое то количество товара". Это связано с тем, что в регистре накопления НДСПоПриобретеннымЦенностям в ресурсе Количество проставляется 0 принудительно при проведении ГТД по импорту. Не знаю зачем, но по конфигуратору это так и как-то связано со сложным учетом НДС. 5. Далее сформировал "Подтверждение нулевой ставки НДС", в графе событие проставил "Не подтверждена нулевая ставка НДС". Документ сформировал проводки Д68.22-К68.02 и Д91.02-К68.22. Бухгалтер утверждает, что на такую отгрузку должны быть проводки Д19-К68. Эти проводки автоматически формируются в БП ред. 3.0 в самой реализации. Кто знает по методологии учета таких операций в БП 2.0, прошу подскажите. Спасибо.