Управленческий учет (неверная задолженность покупателя из сформированного резерва по долгам)
23.09.2016
22:36
#1
Здравствуйте,
Руководитель формирует стандартный отчет "Задолженность покупателей". По просроченным долгам задолженность уменьшается на сумму начисленных резервов (Дт 91.02 Кт 62). С точки зрения бухучета - это правильно. Но с точки зрения руководителя - нет, так как неоплаченная и несписанная задолженность должна оставаться. Подскажите, это такая методология учета 1С или где-то есть настройка, чтобы для руководителя выводить задолженность без учета счета 63 (резервы по сомнительным долгам).
PS/ Программист сказал, что отчет формируется с учетом всех счетов плана счетов, где есть субконто контрагенты/договоры/
PPS/ Конфигурация БП 3.0 последний релиз
Руководитель формирует стандартный отчет "Задолженность покупателей". По просроченным долгам задолженность уменьшается на сумму начисленных резервов (Дт 91.02 Кт 62). С точки зрения бухучета - это правильно. Но с точки зрения руководителя - нет, так как неоплаченная и несписанная задолженность должна оставаться. Подскажите, это такая методология учета 1С или где-то есть настройка, чтобы для руководителя выводить задолженность без учета счета 63 (резервы по сомнительным долгам).
PS/ Программист сказал, что отчет формируется с учетом всех счетов плана счетов, где есть субконто контрагенты/договоры/
PPS/ Конфигурация БП 3.0 последний релиз
Ответили:
пост #2
06.02.2017
22:25
#2
Ответ на
пост №1
nonamecom, Аналогичным образом формируются не только "Задолженность покупателей", но и "Задолженность покупателей по договорам" и "Задолженность покупателей по срокам долга".
Это не верно не только с точки зрения руководителя, но и с точки зрения бухгалтерского учёта.
*** задолженность за минусом начисленного в отношении неё резерва (т.е. свёрнуто) отражается только Бухгалтерском балансе.
Я написала об этой ошибке в 1С ещё в прошлом году, письмо зарегистрировано и пока тишина…
Ответили:
пост #3
07.02.2017
13:40
#3
Ответ на
пост №2
Х_Светлана,мы обошли эту проблему, настроив счета учета с покупателями следующим образом:Открываем отчет, например, "задолженность покупателям", нажимаем кнопку "Показать настройки", далее выбираем закладку "Отбор" и в нижней части окна нажимаем ссылку "Настройка счетов учета с покупателями". Там сняли галочку со счета 63 и все получилось.
Ответили:
пост #4
зуп 3.1 (3.1.2.105) уплата страховых взносов в ФОМСБП 2.0. Не начисляет налоги по начислению оклад по дням для суден HVHC
Читают тему
(гостей: 1)